Orden de Compra. Nº
546437-142-AG25
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ID 110916 Insumos de cafetería OSJR Maule / 139-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-142-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ID 110916 Insumos de cafetería OSJR Maule / 139-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
58081,1
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VEINTE DE JULIO
Razón Social
INVERSIONES 20 DE JULIO SPA
R.U.T.
77.279.807-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VEINTE DE JULIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
6
Unidad
Café Nescafé Tradicional Granulado en tarro de 420 gr.
$ 10.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
50201711
Té instantáneo
4
Unidad
Té Supremo Ceylán Premium, caja de 100 bolsitas
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
12
Unidad
Saborizante Milo con leche listo para tomar, bolsa de 500 mg. Todo en uno, ya contiene leche
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.480
$ 57.480
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad
Azúcar granulada en bolsa de 1 kilo
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50161510
Sacarina o sucralosa
2
Unidad
Endulzante Stevia botella de 400 mililitros
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
10
Unidad
Pack Vaso Témico de 300 ml. Empaque de 100 unidades
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
7
Unidad
pack Cucharitas de maderao bambú para Té o Café de 100 unidades
$ 3.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.370
$ 27.370
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
Paquetes de servilleta Elite de mesa una hoja de 200 unidades c/u
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
Cajas de galletas Kuky de 24 unidades cada caja.
$ 18.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.840
$ 75.840
Total Neto
$ 305.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.081
TOTAL OC
$ 363.771
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.