Orden de Compra. Nº546437-142-AG25 "ID 110916 Insumos de cafetería OSJR Maule / 139-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-142-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110916 Insumos de cafetería OSJR Maule / 139-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 58081,1
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEINTE DE JULIO
Razón Social INVERSIONES 20 DE JULIO SPA
R.U.T. 77.279.807-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VEINTE DE JULIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café6UnidadCafé Nescafé Tradicional Granulado en tarro de 420 gr.  $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
50201711
Té instantáneo4UnidadTé Supremo Ceylán Premium, caja de 100 bolsitas  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate12UnidadSaborizante Milo con leche listo para tomar, bolsa de 500 mg. Todo en uno, ya contiene leche  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.480 $ 57.480
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadAzúcar granulada en bolsa de 1 kilo  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadEndulzante Stevia botella de 400 mililitros  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10UnidadPack Vaso Témico de 300 ml. Empaque de 100 unidades  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico7Unidadpack Cucharitas de maderao bambú para Té o Café de 100 unidades  $ 3.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.370 $ 27.370
14111705
Servilletas de papel2UnidadPaquetes de servilleta Elite de mesa una hoja de 200 unidades c/u  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadCajas de galletas Kuky de 24 unidades cada caja.  $ 18.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.840 $ 75.840
Total Neto $ 305.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.081
TOTAL OC $ 363.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.