Orden de Compra. Nº2321-677-SE23 "Adquisicion de colaciones para actividad con la banda de guerra del Liceo Manuel Montt, organizada por UTP-DAEM, segun solcitud de compra nro. 418 de fecha 17.11.2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-677-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de colaciones para actividad con la banda de guerra del Liceo Manuel Montt, organizada por UTP-DAEM, segun solcitud de compra nro. 418 de fecha 17.11.2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2023 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 60515
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIO IGNACIO
Razón Social PATRICIO IGNACIO PÉREZ MUÑOZ E.I.R.L
R.U.T. 76.404.842-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIO IGNACIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Unidad no definidaAdquisicion de: 65 sandiwch (churrasco o mechada luco) 65 bebidas para actividad con la banda de guerra del Liceo Manuel Montt, organizada por UTP-DAEM, segun solcitud de compra nro. 418 de fecha 17.11.2023  $ 318.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.500 $ 318.500
Total Neto $ 318.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.515
TOTAL OC $ 379.015