1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3471-863-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS 2501162 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3471-13-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Carabineros |
Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros |
R.U.T. |
60.505.723-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av.Simon Bolivar Nº 2200 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros |
R.U.T. |
60.505.723-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
Comuna |
Ñuñoa
|
Impuesto |
247000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BBC |
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A.
|
R.U.T. |
76.054.237-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
BBC |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131703
| Packs quirúrgicos | 5000 | Unidad | 837 J041U APOSITO 20 X 20 CMS, CUBIERTA GASA NO TEJIDA,RELLENO ALGODÓN HIDROFILO , EMPAQUE SIMPLE, GRADO MEDICO, ESTERIL , CON CONTROL QCO. DE VIRAJE
| APOSITO 20X20 CMS, NO TEJIDA, ESTERIL CLEANCARRIER CAJA X 400 UND
|
$ 260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.300.000
|
$ 1.300.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.300.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 247.000
|
$ 1.547.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.