Orden de Compra. Nº4594-445-SE24 "SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4594-445-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4594-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 154242
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS Q & S S.A.
Razón Social OPTICAS QUEZADA Y SILES LIMITADA
R.U.T. 99.588.550-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICAS Q & S S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas82Unidad no definidaADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTIUCOS DESTINADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD UAPO DEL DEPARTAMNETO DE SALUD. OPERATIVO N°3ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTIUCOS DESTINADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD UAPO DEL DEPARTAMNETO DE SALUD. OPERATIVO N°3 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.800 $ 811.800
Total Neto $ 811.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.242
TOTAL OC $ 966.042