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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2663-134-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2663-118-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
396720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRIVEL SPA |
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Razón Social |
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
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R.U.T. |
77.414.081-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRIVEL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 600 | Unidad | SET DE COLACIÓN, consistente en: Barra de cereal, galletas individuales, jugo individual, compota o fruta.
• 01 BARRA DE CEREAL, individual de 18 grs. aprox (sabores surtidos)
• 01 GALLETA DULCE INDIVIDUAL DE COLACIÓN, 35 grs. aprox.
• 01 JUGO INDIVIDUAL, sabores surtidos de 200 ml o similar, con bombillín.
• 01 COMPOTA O FRUTA: Individual sabores surtidos de 90 grs. o similar. | |
$ 3.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.088.000
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$ 2.088.000
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Total Neto
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$ 2.088.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 396.720
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$ 2.484.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.