Orden de Compra. Nº5394-267-SE24 "SERVICIO COFFEE BREAK, PARA PARTICIPANTES, CON ENFOQUE DE PERTENECIA CULTURAL, A REALIZARSE EL 04 DE MAYO, EN LA SEDE VECINAL BARRIO SECO, DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE. PROYECTO 097350. SOLICITUD N° 142953."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-267-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFEE BREAK, PARA PARTICIPANTES, CON ENFOQUE DE PERTENECIA CULTURAL, A REALIZARSE EL 04 DE MAYO, EN LA SEDE VECINAL BARRIO SECO, DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE. PROYECTO 097350. SOLICITUD N° 142953.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01890, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142953 del sistema CONTABLE PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 62268,8862
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elizabeth del Rosario
Razón Social ELIZABETH DEL ROSARIO RAIPILLAN BARRIA
R.U.T. 13.123.816-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elizabeth del Rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30UnidadServicio Coffee Break incluye: Tapaditos de carne, calzones rotos, mini empanadas de horno, jugos natural, fruta picada, frutos secos, café, té, hierbas.Servicio Coffee Break incluye: Tapaditos de carne, calzones rotos, mini empanadas de horno, jugos natural, fruta picada, frutos secos, café, té, hierbas. $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.720 $ 327.731
Total Neto $ 327.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.269
TOTAL OC $ 390.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.