1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3687-243-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Galvanos para Reconocimiento Alumnos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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R.U.T. |
69.041.400-7 |
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
50540 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Graficolor |
Razón Social |
GRAFICOLOR MEDIOS SPA
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R.U.T. |
77.071.993-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Graficolor |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 19 | Unidad | Galvanos para Reconocimiento de Alumnos que cumplen con alto compromiso en deberes escolares.- | Galvanos para Reconocimiento de Alumnos que cumplen con alto compromiso en deberes escolares.- |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 266.000
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$ 266.000
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Total Neto
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$ 266.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.540
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$ 316.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.