Orden de Compra. Nº1126922-1808-AG24 "RBD 7978 GENERAL PG02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL MARIO PEREZ DE FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1808-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 7978 GENERAL PG02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL MARIO PEREZ DE FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3805
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO AGUILAR
Razón Social PEDRO DAVID AGUILAR HERNÁNDEZ
R.U.T. 10.111.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEDRO AGUILAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados78DíaDESDE ESCUELA MARIO PÉREZ A SECTOR LA MOROCHA, 3 KM DE IDA Y 3KM DE VUELTA DE LUNES A VIERNES, DESDE EL MIERCOLES 21 DE AGOSTO HASTA EL TERMINO DEL AÑO ESCOLAR. ADJUNTAR: - RENASTRE  $ 4.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.986 $ 349.986
Total Neto $ 349.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 349.986

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.111.890-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.