1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5520-5605-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de fabricación y reparación de cajas de acero. Trato Directo n°277-2023.- |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
142500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tribella Spa |
Razón Social |
RIBELLA OUTSOURCING SPA
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R.U.T. |
76.836.606-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tribella Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261503
| Cubiertas y cajas de acero | 5 | Unidad no definida | Fabricación de caja metálica acero ASTM A36, de espesor 8 mm, con dos manillas en los costados de acero 1020 de diámetro 12 mm
| Fabricación de caja metálica acero
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$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.