Orden de Compra. Nº
2940-59-AG25
"
SET ESCOLARES LICEO F. P.ROYO
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2940-59-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
SET ESCOLARES LICEO F. P.ROYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Facturación
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Comuna
San Pablo
Impuesto
61159,86
Dirección de Envío de la Factura
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora ABSA SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T.
79.668.170-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121518
Lápices de grafito
54
Unidad
LAPICES GRAFITOS
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.834
$ 3.834
44121708
Marcadores
54
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA RECRGABLE NEGRO + RECARGA ADICIONAL
$ 2.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.742
$ 122.742
44121708
Marcadores
54
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA RECRGABLE AZUL+ RECARGA ADICIONAL
$ 2.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.742
$ 122.742
44121708
Marcadores
54
Unidad
DESTACADORES VARIOS COLORES
$ 423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.842
$ 22.842
44121708
Marcadores
27
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA ROJO
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.425
$ 7.425
44121708
Marcadores
27
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA VERDE
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.425
$ 7.425
60121535
Goma de borrar
27
Unidad
GOMA DE BORAR TIPO FABER O FACTIS
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.185
$ 4.185
44121618
Tijeras
27
Unidad
TIJERAS MEDIANAS
$ 791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.357
$ 21.357
44121802
Líquido corrector
27
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ
$ 346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.342
$ 9.342
Total Neto
$ 321.894
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.160
TOTAL OC
$ 383.054
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.008.091-k
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.