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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1305552-23-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LETREROS INSTITUCIONALES, MASTILES Y OTROS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305552-16-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor No Cumplió Con fecha de Entrega, hasta la fecha de 11.04.2025 aún no llega el material. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
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R.U.T. |
61.981.030-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Comercio #203, Pozo Almonte |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
111150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comercio #203, Pozo Almonte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIA PAOLA |
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Razón Social |
SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA
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R.U.T. |
76.307.523-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIA PAOLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Pack | LETREROS INSTITUCIONALES Y OTROS ARTÍCULOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA SLEP TAMARUGAL | |
$ 585.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 585.000
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$ 585.000
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Total Neto
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$ 585.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.150
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$ 696.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.