Orden de Compra. Nº1641-22965-AG25 "EFB/MATERIALES PARA PROYECTOS DE PINTURA a compra ágil: 1641-2415-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-22965-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra EFB/MATERIALES PARA PROYECTOS DE PINTURA a compra ágil: 1641-2415-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8288
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS 3255
Comuna Santiago
Impuesto 131955
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPROCK LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA COPROCK LIMITADA
R.U.T. 77.899.722-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPROCK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad12-001-019-0068@Tineta 'Esmalte Al agua Hospitalario Sherwin williams blanco12-001-019-0068@Tineta 'Esmalte Al agua Hospitalario Sherwin williams blanco $ 180.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.900 $ 180.900
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidad12-001-010-0100@Galon Anticorrosivo estructural opaco 1 gl negro ceresita 12-001-010-0100@Galon Anticorrosivo estructural opaco 1 gl negro ceresita $ 56.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.800 $ 113.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidad12-001-019-0076@GALON Pintura acrílica Alta asepsia blanco Sherwin williams12-001-019-0076@GALON Pintura acrílica Alta asepsia blanco Sherwin williams $ 199.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.800 $ 399.800
Total Neto $ 694.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.955
TOTAL OC $ 826.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.