Orden de Compra. Nº598002-19-AG23 "Solicitud de apoyo_Compra para actividad socal"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598002-19-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Solicitud de apoyo_Compra para actividad socal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
Comuna Santiago
Impuesto 15889,13
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL POR MENOR Y MAYOR AGUA PURIFICADA Y PRODUCTOS PARA PEQUEÑOS ALMACENES JOSE YAÑEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.182.729-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas3Paquete3 paquetes galletas ckacket  $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112 $ 2.112
50202304
Jugos y néctar envasados5Unidad5 unidades jugo néctar durazno 1,5 litros  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50181901
Pan fresco4Unidad4 paquetes pan de molde blanco 500gr  $ 2.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
50192110
Nueces o frutos secos1Unidad500gr maní selección  $ 2.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.838 $ 2.838
50131803
Sucedáneo de Queso2Unidad2 unidad queso crema 226gr  $ 3.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.056 $ 6.056
50131609
Mayonesa1Unidad1 kilo mayonesa  $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.063 $ 3.063
50171901
Conservas2Unidad2 tarro piña en conserva 560gr  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50192110
Nueces o frutos secos1Unidad500gr nuez mariposa selección  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50192110
Nueces o frutos secos1Unidad500gr almendra entera seleccionada  $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
10101601
Pollos2Unidad2 unidades pechugas enteras de pollo (800gr)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50171903
Aceitunas1Unidad1 kilo aceitunas premium1 kilo aceitunas premium $ 5.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.075 $ 5.075
50201714
Cremas no lácteas1Unidad1 litro crema para batir1 litro crema para batir $ 5.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.913 $ 5.913
50131801
Queso natural1Unidad1 kilo queso gauda trozo1 kilo queso gauda trozo $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50131801
Queso natural1Unidad1 kilo jamón trozo1 kilo jamón trozo $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 83.627
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.889
TOTAL OC $ 99.516


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.182.729-2 Ver adjunto