Orden de Compra. Nº
598002-19-AG23
"
Solicitud de apoyo_Compra para actividad socal
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
598002-19-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Solicitud de apoyo_Compra para actividad socal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Bienestar
Razón Social
Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T.
60.810.001-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T.
60.810.001-6
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
Comuna
Santiago
Impuesto
15889,13
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL POR MENOR Y MAYOR AGUA PURIFICADA Y PRODUCTOS PARA PEQUEÑOS ALMACENES JOSE YAÑEZ E.I.R.L.
R.U.T.
77.182.729-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181909
Galletas saladas
3
Paquete
3 paquetes galletas ckacket
$ 704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.112
$ 2.112
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
5 unidades jugo néctar durazno 1,5 litros
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50181901
Pan fresco
4
Unidad
4 paquetes pan de molde blanco 500gr
$ 2.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.300
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad
500gr maní selección
$ 2.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.838
$ 2.838
50131803
Sucedáneo de Queso
2
Unidad
2 unidad queso crema 226gr
$ 3.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.056
$ 6.056
50131609
Mayonesa
1
Unidad
1 kilo mayonesa
$ 3.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.063
$ 3.063
50171901
Conservas
2
Unidad
2 tarro piña en conserva 560gr
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad
500gr nuez mariposa selección
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad
500gr almendra entera seleccionada
$ 3.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.770
$ 3.770
10101601
Pollos
2
Unidad
2 unidades pechugas enteras de pollo (800gr)
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50171903
Aceitunas
1
Unidad
1 kilo aceitunas premium
1 kilo aceitunas premium
$ 5.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.075
$ 5.075
50201714
Cremas no lácteas
1
Unidad
1 litro crema para batir
1 litro crema para batir
$ 5.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.913
$ 5.913
50131801
Queso natural
1
Unidad
1 kilo queso gauda trozo
1 kilo queso gauda trozo
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
50131801
Queso natural
1
Unidad
1 kilo jamón trozo
1 kilo jamón trozo
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
Total Neto
$ 83.627
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.889
TOTAL OC
$ 99.516
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.182.729-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.