1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2789-92-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-53-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
Comuna |
Paine
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Impuesto |
64012,463 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ROSARIO SOLUCIONES SPA |
Razón Social |
ROSARIO SOLUCIONES SPA
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R.U.T. |
77.953.149-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROSARIO SOLUCIONES SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Pack | MATERIALES DE FERRETERIA | MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 336.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.908
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$ 336.908
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Total Neto
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$ 336.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.012
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$ 400.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.