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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3019-309-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO, SOLICITUD 53, SAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
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R.U.T. |
69.259.900-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS COUSIÑO 750 LOTA ALTO |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
56620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS COUSIÑO 750 LOTA ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRILLEZA SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL BRILLEZA SPA
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R.U.T. |
77.801.641-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRILLEZA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 300 | Unidad | DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 200 GR SIMILAR A OMO MATIC | |
$ 480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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47131830
| Productos de limpieza de muebles | 50 | Unidad | LUSTRAMUEBLES FRASCO 500 ML | |
$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.500
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$ 89.500
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53131608
| Jabones | 50 | Unidad | JABÓN LIQUIDO 1 LITRO HIPOALERGÉNICO | |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.500
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$ 64.500
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Total Neto
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$ 298.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.620
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$ 354.620
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.