1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2940-74-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ROUTER Y CABLE DE RED PARA ESCUELA R.QUILEN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación |
Razón Social |
IMunicipalidad de San Pablo - Educación |
R.U.T. |
69.210.201-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
IMunicipalidad de San Pablo - Educación |
R.U.T. |
69.210.201-0 |
Dirección de Facturación |
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO |
Comuna |
San Pablo
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Impuesto |
19114 |
Dirección de Envío de la Factura |
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DICTEL SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA
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R.U.T. |
77.964.979-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DICTEL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222609
| Routers de red | 4 | Unidad | ROUTER INALAMBRICO 4 BOCAS. | |
$ 18.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.600
|
$ 75.600
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26121609
| Cable de redes | 100 | Metro Lineal | CABLE UTP CAT 5E(100 metros) | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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Total Neto
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$ 100.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.114
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$ 119.714
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.