1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2737-854-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de desinfeccion |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNISANFE |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE |
R.U.T. |
69.050.600-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
SALINAS 1211 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE |
R.U.T. |
69.050.600-9 |
Dirección de Facturación |
SALINAS 1211 |
Comuna |
San Felipe |
Impuesto |
551000 |
Dirección de Envío de la Factura |
SALINAS 1211 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FUMITERRA |
Razón Social |
FUMITERRA SPA
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R.U.T. |
77.481.517-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FUMITERRA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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