Orden de Compra. Nº4484-84-AG25 " INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTOS EN APS, AÑO 2025 a compra ágil: 4484-52-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4484-84-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTOS EN APS, AÑO 2025 a compra ágil: 4484-52-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-002-22-02-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 61313
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEXTIL KIMMY SPA
Razón Social TEXTIL KIMMY SPA
R.U.T. 76.770.871-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEXTIL KIMMY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta100Unidad100 lapiceras (blanca con texto que diga Autoexamen y con letras rosadas (adjunto foto de sugerencia, adjuntar cotizacion e imagen referencial)  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
44121701
Lápiz pasta100Unidad100 lapiceras ( calipso con texto que diga Hazte el PAP con letras negras) (adjunto foto de sugerencia, adjuntar cotizacion e imagen referencial)  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
53101604
Camisas o blusas de mujer15Unidad Poleras rosadas con logo de cinta rosada (adjunto foto de sugerencia, adjuntar cotizacion e imagen referencial)  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850
53101604
Camisas o blusas de mujer15UnidadPoleras blancas con logo calipso (adjunto foto de sugerencia, adjuntar cotizacion e imagen referencial)  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850
46171515
Estuches de llaves o llaveros100Unidadllaveros blancos con logo (adjunto foto de sugerencia, adjuntar cotizacion e imagen referencial)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31241702
Espejos metálicos100Unidadespejos de aproximadamente 6 cms con logo de cancer de mamas (adjunto foto de sugerencia, adjuntar cotizacion e imagen referencial)  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 322.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.313
TOTAL OC $ 384.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.