Orden de Compra. Nº3527-98-AG25 "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MAQ Y EQ PRODUCCION PARA SJZ CMT "ARICA"Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-68-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3527-98-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MAQ Y EQ PRODUCCION PARA SJZ CMT "ARICA"Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-68-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-85-2025 del sistema FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041
Comuna Arica
Impuesto 130441,84
Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora San Javier
Razón Social DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAN JAVIER LIMITADA
R.U.T. 76.729.726-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora San Javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121504
Aceite hidráulico1TamborACEITE ISO 46, IGUAL O SIMILAR A ISO 46 MOBIL, TAMBOR 208 LTS O MÁS, VER ANEXO ADJUNTO CON CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LO SOLICITADOACEITE MOBIL NUTO H46 TAMBOR 208 LTS. $ 339.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.546 $ 339.546
25174004
Refrigerante de motor1TamborANTICONGELANTE PERMAZONE 50%, TAMBOR 208 LTS O MÁS, VER ANEXO ADJUNTO CON CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LO SOLICITADOANTICONGELANTE MOBIL PERMOZONE 50% TAMBOR 208 LTS. $ 346.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.990 $ 346.990
Total Neto $ 686.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.442
TOTAL OC $ 816.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.