Orden de Compra. Nº761391-1540-SE23 "BAEB/190/GUB/ECG/ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1540-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra BAEB/190/GUB/ECG/ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057220401000044247062152208999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
Comuna El Bosque
Impuesto 722000
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Warrior Producciones
Razón Social RODRIGO ALEXIS GUERRERO GONZALEZ
R.U.T. 17.666.366-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Warrior Producciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111704
Consolas de mezcla de sonidos1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN PARA LAS PREPARATORIAS Y CEREMONIAS DE EGRESO DE LAS ESCUELAS MATRICES DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE.  $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000
Total Neto $ 3.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 722.000
TOTAL OC $ 4.522.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.