Orden de Compra. Nº3707-16-SE23 "AUTORIZA PAGO CAPACITACION CONCEJAL SR JORGE GONZALEZ ALARCON CIUDAD BOGOTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3707-16-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2023
Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA PAGO CAPACITACION CONCEJAL SR JORGE GONZALEZ ALARCON CIUDAD BOGOTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 215 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAPITA SUR
Razón Social CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPA
R.U.T. 77.324.331-K
Sucursal CAPITA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141617
Capacitaciones directas en el concesionario1Global   $ 1.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000
Total Neto $ 1.490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.490.000

Justificación de exención de impuesto