Orden de Compra. Nº564953-231-AG25 "INSUMOS PARA FERIA DE PARTICIPACIÓN CESFAM ARIZTÍA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-231-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FERIA DE PARTICIPACIÓN CESFAM ARIZTÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 424157 del sistema DYNAMICS AX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD)
Comuna Las Condes
Impuesto 63370,51
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte al agua 1 galón blanco semi brillante  $ 34.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.487 $ 34.487
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte al agua 1 galón rojo colonial satín  $ 21.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.668 $ 21.668
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte al agua blanco verdoso satín 1 galón  $ 23.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.824 $ 23.824
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte sintético al agua amarillo rey brillante  $ 45.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.945 $ 45.945
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte sintético al agua café moro brillante  $ 46.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.513 $ 46.513
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte al agua ultra cubriente 946 ml negro cañón satín Esmalte al agua ultra cubriente 946 ml negro cañón satín $ 17.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.584 $ 17.584
27112202
Llanas de madera1UnidadLlana de acero 300 x 180 mm Llana de acero 300 x 180 mm $ 10.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.210 $ 10.210
27111909
Espátulas1UnidadEspátula 3'' dentada Espátula 3'' dentada $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361 $ 1.361
31211904
Brochas10UnidadSet de brochas de 1'' - 1 1/2'' -2'' Set de brochas de 1'' - 1 1/2'' -2'' $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.380
31211904
Brochas10UnidadBrocha 4" plana Brocha 4" plana $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.360 $ 28.360
31201602
Pastas1UnidadPasta muro 1 tineta Exterior blancoPasta muro 1 tineta Exterior blanco $ 43.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.109 $ 43.109
31211704
Selladores1UnidadSellador acrílico 1 galón Sellador acrílico 1 galón $ 15.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.088 $ 15.088
Total Neto $ 333.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.371
TOTAL OC $ 396.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.