Orden de Compra. Nº3392-21-AG25 "MANTENCION Y SOPORTE PARA 3392-10-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3392-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y SOPORTE PARA 3392-10-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.102.137-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3016 22-06-999 01-121-1X del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.102.137-2
Dirección de Facturación YELCHO S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 73720
Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL AURORA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA LA AURORA SPA
R.U.T. 76.374.842-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL AURORA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232611
Software de punto de venta (POS)1UnidadMANTENCIÓN Y SOPORTE PARA SISTEMA DE VENTAS GESTIÓN COMERCIAL. FABRICANTE DIMASOFT, TIPO DE SOFTWARE POST DE VENTA MULTICAJA.  $ 388.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000
Total Neto $ 388.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.720
TOTAL OC $ 461.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.