1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
557974-121-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(9518) ARTICULOS DE ASEO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
558257-2-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
|
R.U.T. |
70.878.900-3 |
Dirección de Facturación |
El Retiro 607, Quilpué |
Comuna |
Quilpué
|
Impuesto |
15555,11 |
Dirección de Envío de la Factura |
El Retiro 607, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-04-2025 |
HORARIO DE ATENCION | 08 A 16 HRS |
CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | - Almendra Sánchez
- almendra.sanchez@salud.cmq.cl
- Celular:
988377697
- Teléfono:
323140400 Anexo 4311
|
CONTACTO | GLADYS CORTES |
|
Proveedor |
TAGUA |
Razón Social |
TAGUA SPA
|
R.U.T. |
77.885.555-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
TAGUA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Unidad no definida | ARTICULOS DE ASEO | |
$ 81.869,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.869
|
$ 81.869
|
|
Total Neto
|
$ 81.869
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 15.555
|
$ 97.424
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.