1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2103-233-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION HOSPITAL DE LONQUIMAY |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2103-12-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
Razón Social |
Hospital Lonquimay |
R.U.T. |
61.607.402-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 1641 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital Lonquimay |
R.U.T. |
61.607.402-4 |
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
39520 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tecnika S.A. |
Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13102022
| Polipropileno (PP) | 1000 | Unidad no definida | PAPEL POLIPROPILENO SMMS 75X 75 CM APATO PARA AUTOCLAVE A VAPOR
| PAPEL POLIPROPILENO SMMS 75X 75 CM APATO PARA AUTOCLAVE A VAPOR
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$ 208,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.000
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$ 208.000
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Total Neto
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$ 208.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.520
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$ 247.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.