1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2585-159-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. SERVICIO DE ILUMINACION, MEMO N° 122, SECCION DE EVENTOS, NNR, IMA. COMPRA AGIL 2585-199-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
Dirección de Facturación |
O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF) |
Comuna |
Arica
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Impuesto |
62700 |
Dirección de Envío de la Factura |
O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF) |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
12-02-2025 |
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Proveedor |
Rodrigo Omar |
Razón Social |
RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
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R.U.T. |
14.103.826-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Rodrigo Omar |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111504
| Sistemas de iluminación de escenario o estudio | 1 | Global | SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL DIA MIERCOLES 12 DE FEBRERO 2025. SEGUN COMPRA AGIL 2585-199-COT25 | SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL DIA MIERCOLES 12 DE FEBRERO 2025. SEGUN COMPRA AGIL 2585-199-COT25 |
$ 330.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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Total Neto
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$ 330.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.700
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$ 392.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.