Orden de Compra. Nº1233615-1403-AG24 "PHA - SOL 743 - TONER - LICEO JOSEFIN AGUIRRE 1233615-1076-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-1403-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PHA - SOL 743 - TONER - LICEO JOSEFIN AGUIRRE 1233615-1076-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1989
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación José de Moraleda #437
Comuna Coyhaique
Impuesto 311892,6
Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTECOMP SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS S
R.U.T. 77.077.922-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTECOMP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad*VER FORMULARIO ADJUNTO SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE TONER PARA LICEO JOSEFINA AGUIRRE MONTENEGRO   $ 1.641.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641.540 $ 1.641.540
Total Neto $ 1.641.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.893
TOTAL OC $ 1.953.433


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.077.922-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.077.922-7 Ver adjunto