Orden de Compra. Nº1312459-59-SE24 "SERVCIO INFORMATICA REMUNERACIONES Y CONTABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1312459-59-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVCIO INFORMATICA REMUNERACIONES Y CONTABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO ACEPTA ORDEN DE COMPRA SE HARA NUEVAMENTE
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE
R.U.T. 65.039.239-6
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE
R.U.T. 65.039.239-6
Dirección de Facturación Esmeralda 580
Comuna Iquique
Impuesto 316594,34
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nubox SpA
Razón Social Nubox SpA
R.U.T. 76.103.915-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nubox SpA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1Unidad(SCONT41)CONTABILIDAD USUARIO DIGITADOR CIRRUS SEGUN CONTRATO SUB-13011. (SCONT02)CONTABILIDAD PLA PRO L SEGUN CONTRATO SUB-13010. (SREMU14)REMUNERACIONES PLAN PRO SEGUN CONTRATO SUB-13009SERVCIIO DE CONTINUIDAD SISTEMA DE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES PLAN PRO + USUARIO ADICIONAL SEGUN SU COTIZACION $ 1.666.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.286 $ 1.666.286
Total Neto $ 1.666.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.594
TOTAL OC $ 1.982.880