Orden de Compra. Nº5517-96-AG25 "Sol.4 compra de equipamiento dpto de Artes Visuales "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5517-96-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Sol.4 compra de equipamiento dpto de Artes Visuales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Compañía 1264
Comuna Santiago
Impuesto 72599,19
Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
TítuloDescripción
Dirección de Despacho,Contacto,Datos de Facturacion

Dirección de Despacho : Compañía 1270 Stgo

Contacto: Mario Benítez  ( Bodeguero )

Teléfono :229781374

 

R.Social : Universidad de Chile

Rut: 60.910.000-1

Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas

Dirección: Compañía 1264 Santiago.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Guajira
Razón Social COMERCIAL GRACIELA LISETH SUAREZ SUAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.698.741-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Guajira
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121629
Cable de alimentación3UnidadCABLE PLUG 3,5 MM ESTEREO A 2 MONO 6.4MM ( SE ADJUNTA FICHA TECNICA ) Los proveedores deben ingresar cotización en base a ficha técnica, aquellos proveedores que no cumplan no serán contemplados para la evaluación quedando inadmisibles, plazo entrega 3 días Hab. CABLE PLUG 3,5 MM ESTEREO A 2 MONO 6.4MM ( SE ADJUNTA FICHA TECNICA ) Los proveedores deben ingresar cotización en base a ficha técnica, aquellos proveedores que no cumplan no serán contemplados para la evaluación quedando inadmisibles, plazo en $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.496 $ 29.496
52161512
Parlantes3UnidadMONITORES ACTIVOS EDIFIER MR4 ( SE ADJUNTA FICHA TECNICA ) Los proveedores deben ingresar cotización en base a ficha técnica, aquellos proveedores que no cumplan no serán contemplados para la evaluación quedando inadmisibles, plazo entrega 3 días Hab. MONITORES ACTIVOS EDIFIER MR4 ( SE ADJUNTA FICHA TECNICA ) Los proveedores deben ingresar cotización en base a ficha técnica, aquellos proveedores que no cumplan no serán contemplados para la evaluación quedando inadmisibles, plazo entrega 3 d $ 117.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.605 $ 352.605
Total Neto $ 382.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.599
TOTAL OC $ 454.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.