Orden de Compra. Nº3340-86-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PANDERETA DE ESTA BRIMOT"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-86-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PANDERETA DE ESTA BRIMOT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación TENIENTE DEL CAMPO S/N PUTRE
Comuna Arica
Impuesto 115641,03
Dirección de Envío de la Factura TENIENTE DEL CAMPO S/N PUTRE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 64860135
Razón Social INÉS DEL TRÁNSITO CABRERA ALFARO
R.U.T. 6.486.013-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 64860135
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111503
Hormigón aislante8UnidadPOSTES DE HORMIGON DE 2.65MTS P/4 PLCAS DE ALTURA  $ 19.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.104 $ 152.104
30111601
Cemento18UnidadSACOS DE CEMENTO ESPECIAL 25KGS  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.100 $ 71.100
49171602
Bolsas de arena53UnidadBOLSA DE ARENA FINA 19LTS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.093 $ 89.093
22101606
Esparcidoras de gravilla40UnidadBOLSA DE GRAVILLA DE 25KGS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.240 $ 67.240
31162307
Placas de montaje20UnidadPLACAS DE HORMIGON DE 2X0.5X0.40  $ 11.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.100 $ 229.100
Total Neto $ 608.637
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.641
TOTAL OC $ 724.278


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.