Orden de Compra. Nº1217357-38-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-66-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-66-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Av. Cuidad de México #1589
Comuna La Pintana
Impuesto 137242,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Cuidad de México #1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPROMERC
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPROMERC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos3GalónANTICORROSIVO COLOR BLANCO  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES DE CABRITILLAS  $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
27112126
Alicates planos2UnidadSET DE ALICATES (PUNTA,CORTE,APRETE)  $ 13.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS CORTA GOTA 8 PULGADAS  $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS Nª4  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS Nª3  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS Nª2  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
42182702
Cintas métricas médicas2UnidadHUINCHA DE MEDIR 8 METROS  $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
40141702
Grifos10UnidadLLAVES PARA LAVAMANOS SIMPLE CROMADA DE MATERIAL LATON O SIMILAR  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
21101513
Discos20UnidadDISCOS DE CORTE 4 1/2 X 1mm  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA 60/11  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31152001
Alambre de navaja200Metro LinealCONCERTINA 30 CM  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31191501
Papeles de lija10PliegoPLIEGO DE LIJA PARA FIERRO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31191501
Papeles de lija10PliegoPLIEGO DE LIJA PARA MADERA   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
30111504
Morteros20SacoSACOS DE MORTEROS, PARA PILARES  $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.200 $ 56.200
31211701
Esmaltes6TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO   $ 40.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.500 $ 244.500
31211701
Esmaltes2TinetaESMALTE AL AGUA COLOR ROJO COLONIAL   $ 55.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.970 $ 110.970
Total Neto $ 722.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.243
TOTAL OC $ 859.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.