Orden de Compra. Nº4105-259-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA ILUMINACIÓN PARADEROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-259-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA ILUMINACIÓN PARADEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-003 del sistema OTROS SERVICIOS GENE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 126179
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DON JACK
Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR
R.U.T. 14.303.308-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DON JACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111704
Luces proyectantes40UnidadFOCO LED 24W SPTO 6500K CFOCO LED 24W SPTO 6500K C $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
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Luces proyectantes20UnidadBASE FOTOCELDA C/SOPORTEBASE FOTOCELDA C/SOPORTE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
39121204
Cables aéreos20UnidadFOTOCELDA 220VFOTOCELDA 220V $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
39121204
Cables aéreos40UnidadCONECTOR DENTADO 1,5-16CONECTOR DENTADO 1,5-16 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
39121204
Cables aéreos6UnidadCINTA AISL.19MMX20MTS 3MCINTA AISL.19MMX20MTS 3M $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
39121204
Cables aéreos150Metro LinealCORDON RV-K 3X1.5MM NEGROCORDON RV-K 3X1.5MM NEGRO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
Total Neto $ 664.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.179
TOTAL OC $ 790.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.