Orden de Compra. Nº3328-1146-AG25 "RAM/ C.J.A./REQ. N°12/ARTICULOS DE INFRAESTRUCTURA/ágil: 3328-675-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1146-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RAM/ C.J.A./REQ. N°12/ARTICULOS DE INFRAESTRUCTURA/ágil: 3328-675-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064041002000022565022152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de presupuesto N 21.722 del año 2025 para la entidades del área de la salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 173642,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161503
Muro de piedra en seco1BidónIGOL PLUS TRATAMIENTO DE HUMEDAD Y SALES DE MUROS 4,5 LTS O EQUIVALENTETratamiento contra la Humedad y Sales en Muros Bidon 4,5 l $ 77.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.143 $ 77.143
27112102
Tornillos de banco2BolsaTORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA HEXAGONAL METAL 2" 12MM BOLSA DE 100 UNIDADESTornillo Autoperforante Cabeza Hexag $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.226 $ 27.226
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18CMRodillo chiporro 5x18 cm $ 7.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.176 $ 57.176
13102011
Nylon - Poliamida (PA)7UnidadNYLON PARA ORILLADORA DE 2MM 30 MTS Nylon para orilladora 2,0 mm - largo 30 m $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.441 $ 21.441
32111503
Diodos emisores de luz (LED)18Unidad112230011//EQUIPOS DE LUMINARIA ESTANCO DE 2 TUBOS LED 18W LUZ FRIA (CON TUBOS)Equipo estanco 2x18w incluye tubo luz fria $ 9.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.608 $ 175.608
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadCINTA AISLANTE ELECTRICA NEGRA DE USO GENERALCinta Aisladora Eléctrica Uso General 19 mm x 18 m Negra $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
30102212
Plancha de cinc13UnidadPLANCHA DE ZINC ACANALADA 0.35MM 85.1X250CM GRISPlancha Recubrimiento AZM150 Zinc Acanalada 0.35 mm 85.1x200 cm Gris $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.233 $ 103.233
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadFRAGUE BLANCO PARA SPISO SACO 5 KLGFragüe Piso/Muro 5 kg $ 7.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.374 $ 7.374
13111029
Formaldehido de melamina4UnidadMELAMINA BLANCA DE 15MM 183X250CMMelamina Blanco 15 mm 183x250 cm $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.512 $ 181.512
27112125
Alicates de punta redonda1KitSET DE PUNTA DE CRUZ PHILLIPS O EQUIVALENTE 50MMSet De 10 Puntas Phillips De Impacto Ph2 X 50mm $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
30151902
Materiales para guarniciones exteriores6SacoADHESIVO PORCELANATO DOBLE ACCION 25 KLGAdhesivo Porcelanato DOBLE ACCIÓN 25Kg - PROVEQUIN $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.456 $ 54.456
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE Esmalte al Agua Celeste Tineta 4gl Passol $ 79.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.824 $ 158.824
30161503
Muro de piedra en seco1TinetaPASTA MURO INTERIOR TINETA 25 LTSPasta para muro de interior 25 kg $ 20.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420
Total Neto $ 913.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.643
TOTAL OC $ 1.087.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.