Orden de Compra. Nº1213005-130-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213005-85-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213005-130-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213005-85-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Facturación CALA CALA # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 37679,85
Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2023
TítuloDescripción
DIRECCION SERVICIODIRECCION DEL SERVICIO EN CALLE AVDA BERNARDO OHIGGINS #444, LOCALIDAD DE LA HUAYCA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proinco E.I.R.L
Razón Social CONSTRUCTORA BAYRON VICENTE ALVAREZ CARRASCO E.I.R.L.
R.U.T. 77.707.333-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proinco E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadRETIRO DE ESPEJO E INTALACION EN OTRA SALAREUBICACION DE ESPEJO $ 29.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.960 $ 29.960
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad REUBICACION DE LAVAMANOS, RED DE AGUA Y DESAGUE (TUBO DE PVC-S 75 mm GRIS, TUBO PVC HIDRAULICO 20 mm) $ 122.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.590 $ 122.590
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definida GASTOS GENERALES, UTILIDADES. $ 45.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.765 $ 45.765
Total Neto $ 198.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.680
TOTAL OC $ 235.995


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.324.269-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.707.333-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto