Orden de Compra. Nº
1213005-130-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213005-85-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1213005-130-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213005-85-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION CENTRAL
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
R.U.T.
71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
R.U.T.
71.497.400-9
Dirección de Facturación
CALA CALA # 112
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
37679,85
Dirección de Envío de la Factura
CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2023
Título
Descripción
DIRECCION SERVICIO
DIRECCION DEL SERVICIO EN CALLE AVDA BERNARDO OHIGGINS #444, LOCALIDAD DE LA HUAYCA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Proinco E.I.R.L
Razón Social
CONSTRUCTORA BAYRON VICENTE ALVAREZ CARRASCO E.I.R.L.
R.U.T.
77.707.333-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Proinco E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
1
Unidad
RETIRO DE ESPEJO E INTALACION EN OTRA SALA
REUBICACION DE ESPEJO
$ 29.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.960
$ 29.960
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
1
Unidad
REUBICACION DE LAVAMANOS, RED DE AGUA Y DESAGUE (TUBO DE PVC-S 75 mm GRIS, TUBO PVC HIDRAULICO 20 mm)
$ 122.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.590
$ 122.590
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
1
Unidad no definida
GASTOS GENERALES, UTILIDADES.
$ 45.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.765
$ 45.765
Total Neto
$ 198.315
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.680
TOTAL OC
$ 235.995
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.324.269-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.707.333-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto