Orden de Compra. Nº3436-207-AG25 "Adquisición insUmos impresora área docente Item 22.04.009"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3436-207-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insUmos impresora área docente Item 22.04.009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.027-3
Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
Comuna Maipú
Impuesto 1012490,24
Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDOS STORE
Razón Social SANDOS SPA
R.U.T. 77.319.537-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDOS STORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta7UnidadPACK DE TINTAS DE 4 COLORES PARA IMPRESORA EPSON 544, ORIGINALES  $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.930 $ 265.930
43201803
Discos duros15UnidadDISCO DURO SOLIDO SSD 512 GB  $ 25.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.905 $ 376.905
44103105
Cartuchos de tinta7UnidadPACK CARTUCHO DE TINTA EPSON T554 - T 555, ORIGINALES  $ 159.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.930 $ 1.119.930
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO TINTA 950 XL BLACK, ORIGINAL  $ 64.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.140 $ 323.140
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO TINTA 951 XL MAGENTA, ORIGINAL  $ 35.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.635 $ 175.635
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO TINTA 951 XL CYAN, ORIGINAL  $ 35.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.635 $ 175.635
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO TITNA 951 XL YELLOW, ORIGINAL  $ 35.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.635 $ 175.635
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 964 YELLOW, ORIGINA  $ 22.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.057 $ 66.057
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCARTUCHO DETITNA HP 964 MAGENTA, ORIGINAL  $ 22.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.057 $ 66.057
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCRTUCHO DE TINTA HP 964 CYAN, ORIGINAL  $ 22.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.057 $ 66.057
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCARTUCHO DE TINTA HP 946 BLACK, ORIGINAL  $ 31.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.550 $ 95.550
43201803
Discos duros15UnidadDISCO DURO SOLIDO SSD 240 GB  $ 15.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.685 $ 230.685
43201803
Discos duros15UnidadDISCO DURO SOLIDO SSD M2 512 GB  $ 28.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.320 $ 427.320
32101602
Memoria RAM dinámica (DRAM)20UnidadMEMORIA RAM DDR4 8 GB  $ 15.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.860 $ 300.860
39121006
Adaptadores o inversores de potencia15UnidadADAPTADOR HDMI-VGA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
44102607
Procesadores de texto10UnidadPROCESADOR INTEL CORE I5  $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.000 $ 1.420.000
Total Neto $ 5.328.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.012.490
TOTAL OC $ 6.341.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.