Orden de Compra. Nº
2817-333-AG24
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MATERIALES PARA TRABAJOS COMUNITARIOS compra ágil: 2817-302-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2817-333-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA TRABAJOS COMUNITARIOS compra ágil: 2817-302-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Facturación
Carampangue 865
Comuna
San Fernando
Impuesto
268542,2
Dirección de Envío de la Factura
Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
P&M, PROYMONT
Razón Social
PROYECTOS Y MONTAJES ERIC POBLETE ORELLANA E.I.R.L.
R.U.T.
77.637.374-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
P&M, PROYMONT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101513
Discos
150
Unidad
disco de corte ac. inox 4.1/2"
disco de corte ac. inox 4.1/2"
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
23171533
Fundentes de soldadura
20
Unidad
soldadura 6011 3/32"
soldadura 6011 3/32"
$ 3.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.880
$ 65.880
30111601
Cemento
400
Saco
cemento de 25 kg
cemento de 25 kg
$ 2.956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.182.400
$ 1.182.400
31191501
Papeles de lija
200
Unidad
lija para madera
lija para madera
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
31191501
Papeles de lija
100
Unidad
lija para metal
lija para metal
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.500
$ 41.500
Total Neto
$ 1.413.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 268.542
TOTAL OC
$ 1.681.922
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.927.190-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.709.622-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.637.374-5
Ver adjunto