Orden de Compra. Nº1573-96-AG23 "PLAN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1573-25-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1573-96-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra PLAN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1573-25-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - II Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 866
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación SUCRE Nº 500
Comuna Antofagasta
Impuesto 287850
Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEYVI ALEJANDRO MENA REYGADA
Razón Social DEYVI ALEJANDRO MENA REYGADA
R.U.T. 13.416.552-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEYVI ALEJANDRO MENA REYGADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadSe adjunta listado de los insumos computacionales proveniente de compra ágilSEGUN COTIZACION N° 354 $ 1.515.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515.000 $ 1.515.000
Total Neto $ 1.515.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.850
TOTAL OC $ 1.802.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.416.552-9 Ver adjunto