1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1099899-135-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES 2, 6 Y 10 KILOS - COSAM LOS ANDES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099899-72-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIA LOS ANDES
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R.U.T. |
62.000.630-0 |
Dirección de Facturación |
O'HIGGINS N°470 |
Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
18122,01 |
Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS N°470 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Extintores Andino |
Razón Social |
ROSA ELENA IBARRA BUSTOS
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R.U.T. |
4.669.061-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores Andino |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
| Empresa Certificada NCH 2056 - NCH3268. Retiro y entrega en sus dependencia. Dejamos Equipos en reemplazo mientras dure el Servicio. |
$ 95.379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.379
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$ 95.379
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Total Neto
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$ 95.379
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.122
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$ 113.501
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.