Orden de Compra. Nº3328-1135-AG25 "BVS/SOL.NºB-35/25/FUELLE-GOMA MAQ. ANEST./SDM/compra ágil: 3328-665-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1135-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra BVS/SOL.NºB-35/25/FUELLE-GOMA MAQ. ANEST./SDM/compra ágil: 3328-665-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000022265012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21722, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2025.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 209041,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PV EQUIP S.A.
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PV EQUIP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101601
Fuelles3UnidadFUELLES MAQ. ANESTESIA SE ADJUNTAN ARCHIVO CON REQUISITOS DE ADQUISICIÓN QUE LOS OFERENTES DEBEN CUMPLIR EN SU OFERTA, ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, CON GARANTÍA Y PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTOFUELLE MAQUINA ANESTESIA $ 269.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.520 $ 809.520
47131612
Gomas de repuesto6Unidad GOMAS EMPAQUE SENSOR DE FLUJO SE ADJUNTAN ARCHIVO CON REQUISITOS DE ADQUISICIÓN QUE LOS OFERENTES DEBEN CUMPLIR EN SU OFERTA, ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, CON GARANTÍA Y PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTOGOMA EMPAQUE SENSOR FLUJO AESPIRE/AVANCE $ 48.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.700 $ 290.700
Total Neto $ 1.100.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.042
TOTAL OC $ 1.309.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.