|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3891-261-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA UNIDAD DE FINANZAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEM. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-305-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. ESTADIO N°550 |
|
Comuna |
Curarrehue
|
|
Impuesto |
29450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ESTADIO N°550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Inversiones y Negocios Festao |
|
Razón Social |
INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTAO S A
|
|
R.U.T. |
96.855.520-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Inversiones y Negocios Festao |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 5 | Unidad | 5 Tóner 258A (impresora láser jet pro M428DW) | |
$ 23.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.000
|
$ 115.000
|
44103103
| Tóner | 10 | Unidad | 10 Tóner 283A (impresora láser jet pro M127 fn) | |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 155.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.450
|
|
$ 184.450
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.