Orden de Compra. Nº3891-261-AG24 " ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA UNIDAD DE FINANZAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEM. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-305-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-261-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA UNIDAD DE FINANZAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEM. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-305-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 29450
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y Negocios Festao
Razón Social INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTAO S A
R.U.T. 96.855.520-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones y Negocios Festao
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner5Unidad5 Tóner 258A (impresora láser jet pro M428DW)  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
44103103
Tóner10Unidad10 Tóner 283A (impresora láser jet pro M127 fn)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 155.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.450
TOTAL OC $ 184.450


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.855.520-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.158.564-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.114.650-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.023.573-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.758.041-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.677.922-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.148.696-9 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.449.981-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.