1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2583-208-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOPE 93/ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE TRANSITO/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-142-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
Comuna |
Maipú
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Impuesto |
775259,28 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Casino J y G |
Razón Social |
GENESIS JANETH LAYA GONZALEZ, ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, E
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R.U.T. |
77.103.803-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Casino J y G |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Pack | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE TRANSITO. SEGUN DETALLE ADJUNTO. | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA |
$ 4.080.312,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.080.312
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$ 4.080.312
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Total Neto
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$ 4.080.312
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 775.259
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$ 4.855.571
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.