Orden de Compra. Nº1028897-788-SE24 "SP 187/548 SERV MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA ESC KIM RUKA RBD 6501 / LINEA 2/MANTENIMIENTO/NVG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-788-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 187/548 SERV MANTENCION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA ESC KIM RUKA RBD 6501 / LINEA 2/MANTENIMIENTO/NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 928 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 653980
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora MOPP E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA MOISES PARRA PARRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.703.453-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora MOPP E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153007
Artículo de instalación1Unidad no definidaProvisión e instalación de soquete ampolleta  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
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Artículo de instalación3Unidad no definidaProvisión e instalación de llave de lavamanos por monomando  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
23153007
Artículo de instalación10Unidad no definidaProvisión e instalación de sello de hojalateria sikaflex  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
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Artículo de instalación31Unidad no definidaLimpieza de cañones  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.000 $ 1.860.000
23153007
Artículo de instalación31Unidad no definidaMantención de Estufas (limpieza)  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
23153007
Artículo de instalación2Unidad no definidaProvisión e instalación de cerradura pomo del tipo scanavini o silimar de linea 4000  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
23153007
Artículo de instalación6Unidad no definidaProvisión e instalación de kit completo fitting WC  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
23153007
Artículo de instalación4Unidad no definidaProvisión e instalación de tapa de WC adulto tipo fanaloza o similar  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 3.442.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 653.980
TOTAL OC $ 4.095.980