1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1211839-1954-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1211839-58-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
|
R.U.T. |
70.856.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
|
R.U.T. |
70.856.400-1 |
Dirección de Facturación |
Gandarillas 93 |
Comuna |
Puente Alto
|
Impuesto |
627 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gandarillas 93 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
26-11-2024 |
|
Proveedor |
Rodrigo Manuel Eduardo |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO
|
R.U.T. |
77.065.687-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Rodrigo Manuel Eduardo |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 5 | Paquete | C72 VIRUTILLA PARA PISO EXTRA GRUESA GRADO 6 MEDIANA PAQUETE
SEGÚN OD 98 ADJUNTA JARDIN FERROVIARIA | |
$ 660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.300
|
$ 3.300
|
|
Total Neto
|
$ 3.300
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 627
|
$ 3.927
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.