Orden de Compra. Nº3438-138-AG24 "SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-138-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación balmaceda #500, Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura balmaceda #500, Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2024
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

ENTREGA, PAGO, FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2        

DIRECCIÓN: BALMACEDA #500

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agapantour
Razón Social TRANSPORTE LISSETTE GONZALEZ LIZANA E.I.R.L.
R.U.T. 76.859.299-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agapantour
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad19 DE JUNIO, 3 BUSES TRAYECTO DESDE ESCUELA DE INFANTERÍA - PREDIO MILITAR "EL CULENAR". 03 BUSES DE TURISMO TIPO PULMAN FULL EQUIPO. CAPACIDAD DE 44 PASAJEROS, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y BAÑO. CONDUCTORES CON LICENCIA PROFESIONAL AL DÍA. MÁQUINA DE REEMPLAZO, PERMISOS EXIGIDOS POR MINISTERIO DE TRANSPORTE. SEGURO ADICIONAL DE PASAJEROS, SEGURO OBLIGATORIO (SOAP) FACTURACIÓN EXENTA DE IVA. EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN HORARIOS POR COORDINAR.  $ 596.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.001 $ 1.790.001
Total Neto $ 1.790.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.790.001

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.593.245-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.378.637-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.821.465-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.859.299-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.514.508-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.425.493-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.689.711-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 14.395.747-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.496.404-5 Ver adjunto