Orden de Compra. Nº4355-726-AG24 "UTILES DE ASEO/ 4355-779-COT24/ FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-726-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO/ 4355-779-COT24/ FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos municipales del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 143288,12
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAÑALES VALLENAR
Razón Social COMERCIAL ALVAYAY 19 DE ENERO LIMITADA
R.U.T. 76.824.754-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAÑALES VALLENAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas20UnidadCERA ROJA   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
47131604
Escobas10UnidadESCOBILLONES  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.290
47131611
Palas para basura10UnidadPALAS DE BASURA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12161803
Aerosoles30UnidadLYSOFORM   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.950 $ 82.950
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO GEL  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
14111704
Papel higiénico40UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL (DOBLE HOJA)  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.400 $ 369.400
12181501
Ceras sintéticas20UnidadCERA AMARILLA  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
12181501
Ceras sintéticas20UnidadCERA ROJA CON TIERRA  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
12181501
Ceras sintéticas20UnidadCERA INCOLORA  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
12161803
Aerosoles10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
14111704
Papel higiénico36PaquetePAPEL HIGIENICO PAQUETES DE 4 UNIDADES   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.468 $ 90.468
Total Neto $ 754.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.288
TOTAL OC $ 897.436


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.880.117-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.824.754-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.233.678-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto