Orden de Compra. Nº3906-19-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA JORGE PRIETO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-19-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA JORGE PRIETO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 16774,7523
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141720
Conectores para fontanería5Unidad no definidaSIFON LAVATORIO SALIDA RECTASIFON LAVATORIO 1.1/4 SAL. RECTA 40MM $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.490 $ 12.492
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaDISPLAY PICAPORTEDISPLAY PICAPORTE CUADRADO BRONCE 1X3 $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
31201606
Calafateos10Unidad no definidaBEFRAGUE BEIGEBEFRAGUE BEIGE CENIZA 1 KILO $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.748
39121303
Cajas eléctricas1Unidad no definidaCAJA CHUQUICAJA T/CHUQUI P/TUBO Y CANALETA BLANCA $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
31201606
Calafateos1Unidad no definidaADHESIVO PVCADHESIVO PVC LATA 240CC C/PINCEL HOFFE $ 3.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.463 $ 3.463
31201606
Calafateos2Unidad no definidaAGOREX SILICONAAGOREX SILICONA 700 BLANCO 300ML $ 8.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.216 $ 16.217
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1Unidad no definidaFLAPPER C/CADENASOPAPA FLAPPER TRANSP. C/CADENA $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403 $ 1.403
31161508
Tornillos para madera2Unidad no definidaTORNILLO VOLCANITATOR. VOLC. H. CTE. CRS. ZINC 6X1.1/4 (C100) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.099
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaCERRADURA DE POMOCERRADURA DE POMO CILINDRICA MOD. 205 AC $ 12.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.922 $ 25.923
31162804
Topes de puerta2Unidad no definidaMOLDURA MADERAGP CHAFLAN / CANTER P/FINGER 13X70X300 $ 2.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.678 $ 4.677
Total Neto $ 88.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.775
TOTAL OC $ 105.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.