Orden de Compra. Nº
3906-19-SE25
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MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA JORGE PRIETO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3906-19-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA JORGE PRIETO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación DAEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T.
69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T.
69.060.400-0
Dirección de Facturación
Avda. Balmaceda 174
Comuna
Llay-Llay
Impuesto
16774,7523
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social
Ferreterias del sur spa
R.U.T.
76.273.341-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141720
Conectores para fontanería
5
Unidad no definida
SIFON LAVATORIO SALIDA RECTA
SIFON LAVATORIO 1.1/4 SAL. RECTA 40MM
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.490
$ 12.492
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
DISPLAY PICAPORTE
DISPLAY PICAPORTE CUADRADO BRONCE 1X3
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.040
$ 7.040
31201606
Calafateos
10
Unidad no definida
BEFRAGUE BEIGE
BEFRAGUE BEIGE CENIZA 1 KILO
$ 1.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.750
$ 12.748
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad no definida
CAJA CHUQUI
CAJA T/CHUQUI P/TUBO Y CANALETA BLANCA
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.227
$ 2.227
31201606
Calafateos
1
Unidad no definida
ADHESIVO PVC
ADHESIVO PVC LATA 240CC C/PINCEL HOFFE
$ 3.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.463
$ 3.463
31201606
Calafateos
2
Unidad no definida
AGOREX SILICONA
AGOREX SILICONA 700 BLANCO 300ML
$ 8.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.216
$ 16.217
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad no definida
FLAPPER C/CADENA
SOPAPA FLAPPER TRANSP. C/CADENA
$ 1.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.403
$ 1.403
31161508
Tornillos para madera
2
Unidad no definida
TORNILLO VOLCANITA
TOR. VOLC. H. CTE. CRS. ZINC 6X1.1/4 (C100)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.099
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
CERRADURA DE POMO
CERRADURA DE POMO CILINDRICA MOD. 205 AC
$ 12.961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.922
$ 25.923
31162804
Topes de puerta
2
Unidad no definida
MOLDURA MADERA
GP CHAFLAN / CANTER P/FINGER 13X70X300
$ 2.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.678
$ 4.677
Total Neto
$ 88.288
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.775
TOTAL OC
$ 105.063
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.