Orden de Compra. Nº1091793-358-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-206-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091793-358-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-206-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T. 62.000.710-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 806
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T. 62.000.710-2
Dirección de Facturación Blanco N° 1791, Piso 21
Comuna Valparaíso
Impuesto 55860
Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1791, Piso 21
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipo Max Servicios Integrales
Razón Social EQUIPO MAX SERVICIOS INTEGRALES, MAXIMO MARCELO PULGAR PULGAR E.I.R.L.
R.U.T. 76.668.351-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Equipo Max Servicios Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111505
Servicios de limpieza de telas, género y muebles1UnidadSe requiere: - Limpieza de 4 sillas de visita, tapiz de género. - Limpieza de 16 paneles de separadores de estaciones de trabajo grandes. - Limpieza de 26 paneles de separadores de estaciones de trabajo pequeños  $ 294.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
Total Neto $ 294.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.860
TOTAL OC $ 349.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.668.351-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.660.392-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.023.189-2 Ver adjunto