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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5350-3068-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 5350-88-COT25, Insumos Farmacia Central |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
79788,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALUDCENTER |
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Razón Social |
SALUDCENTER SPA
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R.U.T. |
77.163.292-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALUDCENTER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101903
| Servicios de producción de calzado de caucho o plástico | 6 | Unidad | - 6 Unidades Bota de descarga para úlceras plantares, caña larga (2 talla S, 2 Talla M; 2 Talla L) se adjunta anexo con características técnicas solicitadas, se solicita como requisito a los proveedores subir oferta detallado las características técnicas del producto que oferten | |
$ 69.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.940
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$ 419.940
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Total Neto
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$ 419.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.789
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$ 499.729
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.