Orden de Compra. Nº546437-104-AG25 "ID 110858 Insumos de cafetería OSJR Los Lagos / 97-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-104-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110858 Insumos de cafetería OSJR Los Lagos / 97-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 44159,8
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate8UnidadTarros de milo grande (1 kg).  $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.840 $ 55.840
50201706
Café10UnidadTarros de café grande (400 o 500 gr.)  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadAzúcar (paquete de 1kg)  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
50201711
Té instantáneo2UnidadCaja grande de te normal (100 sobres)  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50201710
Té de hierbas2UnidadCaja grande de te de hierbas (100 sobres)  $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10Unidadvasos desechables (paquetes de 100 unidades C/U)  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadEndulzantes (500ml).  $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
Total Neto $ 232.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.160
TOTAL OC $ 276.580


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.