Orden de Compra. Nº1009566-78-AG24 "ADERESOS PARA ACTIVIDADES DEL EDIFICIO"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1009566-78-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADERESOS PARA ACTIVIDADES DEL EDIFICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201007/2204007/2204999 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Facturación manuel viras vicuña #365, estación central, santiago Región metropolitana
Comuna Estación Central
Impuesto 244007,88
Dirección de Envío de la Factura manuel viras vicuña #365, estación central, santiago Región metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mega Mercado
Razón Social MEGA MERCADO SPA
R.U.T. 77.171.525-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mega Mercado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles100LitroACEITE DE OLIVA, FORMATO DE 500ML  $ 3.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.300 $ 339.300
50171902
Salsa50UnidadSALSA CESAR, FORMATO 250 GRS  $ 2.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.300 $ 113.300
53131625
Redes de barba o pelo20UnidadCOFIAS DE PELO, COLOR BLANCA O NEGRA FORMATO 100 UNDS  $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.180 $ 31.180
52151502
Platos desechables domésticos2000UnidadPLATO DESECHABLE DE CARTON PARA TORTA 18CM APROX. (NO IMPORTA EL FORMATO MIENTRAS CUMPLA LAS 2000UNDS)  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50201706
Café72UnidadCAFE INSTANTANEO 400GRS  $ 8.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.472 $ 590.472
50171707
Vinagres50LitroVINAGRE DE VINO ROSADO, FORMATO 500ML  $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.700 $ 25.700
50202303
Jugos y néctar concentrados15UnidadSUCEDANEO DE LIMON, FORMATO 5LTS  $ 2.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.860 $ 40.860
50201706
Café10UnidadCAFE LIOFILIZADO 170GRS  $ 4.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.440 $ 43.440
Total Neto $ 1.284.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.008
TOTAL OC $ 1.528.260


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.650.019-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.293.249-9 Ver adjunto